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审计处部门简介

审计处是学校主管内部审计工作的职能部门。在学校校长和分管校长的领导下,依照国家法规政策以及学校的规章制度,负责制定学校审计工作规章制度及工作计划并组织实施;对学校及其下属单位的财务收支及其有关经济活动实行内部审计监督,独立行使内部审计监督权,对校长和分管校长负责并报告工作。具体职责如下:

1、根据《审计署关于内部审计工作规定》和国家教委《教育系统内部审计工作规定》,对学校及学校所属单位(部门)的财务收支及其有关经济活动的真实、合法和效益实行内部审计监督。

2、对学校及所属单位(部门)的下列事项进行审计:

(1)学校的预算、预算的执行和决算;

(2)预算内外各项教育资金的管理和使用;

(3)与财务收支有关的经济活动;

(4)国有资产的安全、完整以及管理、使用和效益;

(5)校办产业的资产、负债和损益;

(6)基建、维修工程的概算和预决算;

(7)办学效益,经济效益;

(8)国家财经法规和上级部门、学校财经规章制度的执行;

(9)内部控制制度的建立和执行;

(10)学校有关管理部门主要行政负责人的经济责任;

(11)校办产业和独立核算单位法定代表人和主要负责人的经济责任;

(12)学校的招投标工作;

(13)学校领导及上级审计机关交办的其它审计事项。

3、对下列事项进行审签:

(1)学校预算和财务收支计划执行情况及决算的上报;

(2)各项经费结算和决算的上报;

(3)自筹基建经费的来源和使用;

(4)校办产业年度资产、负债、损益报表和关、停、并、转时的清算报告;

(5)校办产业减免税申请文件的上报。

4、向上级审计机关、上级内部审计机构、学校领导及同级部门呈报或转报审计的有关情况、问题和处理的意见建议。

5、配合纪委、监察、宣传等部门开展以法制、廉洁为主要内容的宣传教育及有关经济案件的查处。

6、制订、公布有关审计工作的规章制度。

7、编制审计工作年度或学年度计划与总结。

8、做好审计档案、资料的整理、立卷、归档以及保管、保密工作。

9、完成校领导交办的其它工作。

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